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强化廉政风险防控 积极开展内部审计
发表时间:2020-05-12 15:25:50    浏览量:1739次    作者:    来源:

5月12日上午,,,,,,,抖圈官网集团召开内部审计工作部署会议。 。。。;;;;;;;嵋橛杉诺澄薄⒓臀榧切焓せ壑鞒,,,,,,,集团及各二级公司财务分管领导、财务部、监察室负责人及审计单位浙江华明会计师事务所内审小组人员参加。 。。。。


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会上,,,,,,,徐胜慧布署了集团今年内部审计工作任务及相关要求。 。。。。随后,浙江华明会计师事务所项目经理介绍了内审工作整体开展情况以及进程安排。 。。。。最后,,,,,,,徐胜慧对本次内部审计工作提出明确要求:一是各单位要高度重视,充分认识到新形势下内部审计工作的重要性,,,,,,,保障发挥内审监督作用。 。。。。二是被审计单位要提高站位,,,,,,,在审计过程中要实事求是,,,,,,,积极配合、促进本次审计工作有序开展。 。。。。三是审计单位要严格遵守工作程序及工作标准,,,,,,,依法依规的开展审计工作,,,,,,,充分发挥内审免疫功能。 。。。。四是把握工作重点,,,,,,,确保内部审计工作质量,,,,,,,对查处的问题要定性准确,,,,,,,得出科学合理的审计结论。 。。。。五是要强化审计问题的整改和结果的运用,,,,,,,从体制机制及资源配置上保证筑牢风险防控的第三道防线,,,,,,,促进审计成果向优化管理的有效转化。 。。。。


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